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财政部、证监会、审计署等关于印发《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》企业内部控制配套指引的通知
Notice of the Ministry of Finance, the China Securities Regulatory Commission and the National Audit Office on Issuing the Enterprise Internal Control Guidelines Including the “Guidelines for Application of Enterprise Internal Controls,” “Guidelines for Evaluation of Enterprise Internal Controls” and “Guidelines for Auditing of Enterprise Internal Controls”
【发布部门】 财政部中国证券监督管理委员会审计署【发文字号】 财会[2010]11号
【发布日期】 2010.04.15【实施日期】 2010.04.15
【时效性】 现行有效【效力级别】 部门规范性文件
【法规类别】 企业综合规定
【全文】法宝引证码 CLI.4.129769    

财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发企业内部控制配套指引的通知
(财会〔2010〕11号)



中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),新疆生产建设兵团财务局、审计局,中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局,中国证监会上海、深圳专员办,各保监局、保险公司,各银监局、政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、资产管理公司,各省级农村信用联社,银监会直接管理的信托公司、财务公司、租赁公司,有关中央管理企业:
  为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范会计师事务所内部控制审计行为,根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号

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